Администрация сельского поселения «село Седанка» Тигильского муниципального района

Официальный сайт

Доступен файл документа - Загрузить

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«с. СЕДАНКА»

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

          

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  муниципального образования сельское поселение «село Седанка»

 от 26.12.2023 № 12 « О бюджете сельского поселения «село Седанка» на 2024 год»

от «26» марта 2024 года № 03

 

 

 

 

Внести в решение Собрание депутатов сельского поселения «село Седанка» от 26.12.2023  № 12  «О бюджете сельского поселения «село Седанка» на 2024 год» следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения «село Седанка» (далее – сельского поселения) на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 27 806,85401 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 23 579,63442 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 28 602,28970 тыс. рублей».

 

  1. Часть 2 статьи 1 изложить в новой редакции:

«Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2024 год согласно приложению 2 к настоящему решению».

 

3. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6, к бюджету изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.

5. Считать датой официального обнародования 00.00.2022 года.

 

 

 

 

Глава администрации

сельского поселения «село Седанка»                                 Н.А. Москалёв

 

 

    Приложение № 1
  к решению от 26.03.2024 года № 03  "О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования сельское поселение "село Седанка" "О бюджете сельского поселения "село Седанка" на 2024 год"  
     
    Приложение № 1
  к решению от 26.12.2023 года № 12                                                                                                                                                  "О бюджете сельского поселения "село Седанка" на 2024 год"  
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО СЕДАНКА" НА 2024 ГОД
  (тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Наименование показателя Годовой объем 2024 год
1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   4 227,21959
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    211,00000
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации    211,00000
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   1 390,90000
000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)    725,40000
000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)    3,50000
000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)    752,10000
000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -   90.10000
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    21,00000
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений    1,00000
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений    20,00000
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    35,00000
000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий    35,00000
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    66,00000
000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)    66,00000
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА   2 498,31959
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений    30,00000
000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений   2 468,31959
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    5,00000
000 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения    5,00000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   23 579,63442
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   23 579,63442
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации - всего, в том числе   10 680,41000
000 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов   10 680,41000
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии - всего, в том числе   3 939,40600
000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений   3 939,40600
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции - всего, в том числе   2 254,80000
000 2 02 30022 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг   1 884,00000
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации    22,30000
000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты    348,50000
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты   6 705,01842
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений   6 705,01842
ВСЕГО ДОХОДОВ     27 806,85401

 

 

    Приложение № 2
  к решению от 26.03.2024 года № 03 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования сельское поселение "село Седанка" "О бюджете сельского поселения "село Седанка" на 2023 год"  
     
    Приложение № 2
  к решению от 29.12.2023 года №12                                                                                                                                                 "О бюджете сельского поселения "село Седанка" на 2024 год"  
     
     
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО СЕДАНКА" НА 2024 ГОД
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Наименование показателя Годовой объем
1 2 3
  Источники финансирования дефицита  бюджета:    795,43569
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов    795,43569
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -  27 806,85401
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -  27 806,85401
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -  27 806,85401
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -  27 806,85401
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   28 602,28970
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   28 602,28970
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   28 602,28970
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений   28 602,28970

 

 

            Приложение № 3
      к решению от 26.03.2024 года № 03                                                                                                                                             "О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования сельское поселение "село Седанка" "О бюджете сельского поселения "село Седанка" на 2024 год"  
             
            Приложение № 3
      к решению от 29.12.2023 года № 12                                                                                                                                                       "О бюджете сельского поселения "село Седанка" на 2024 год"  
             
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год
(тыс.руб.)
№ п/п Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Годовой объем ассигнований на 2024 год
1 2 3 4 5 6 7
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00       11 696,21759
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02       2 372,94851
  Непрограммные расходы. 01 02 9900000000     2 372,94851
  Глава администрации сельского поселения. 01 02 9900010020     2 372,94851
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 9900010020 100   2 372,94851
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04       3 547,51460
  Непрограммные расходы. 01 04 9900000000     3 547,51460
  Обеспечение деятельности администрации сельского поселения, за исключением расходов, которым присваиваются уникальные коды. 01 04 9900010010     3 114,47699
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 9900010010 100   2 672,67697
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900010010 200    435,29382
  Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900010010 800    6,50620
  Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений. 01 04 9900060040      433,03761
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900060040 200    433,03761
  Резервные фонды 01 11        40,23120
  Непрограммные расходы. 01 11 9900000000      40,23120
  Резервный фонд администрации. 01 11 9900010050      40,23120
  Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010050 800    40,23120
  Другие общегосударственные вопросы 01 13       5 735,52328
  Непрограммные расходы. 01 13 9900000000     5 735,52328
  Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на хозяйственное обслуживание). 01 13 9900010100     4 627,68745
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 9900010100 100   4 627,68745
  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края. 01 13 9900040080      22,30000
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900040080 200    22,30000
  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 13 9900040240      417,00000
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 9900040240 100    379,00000
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900040240 200    38,00000
  Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий сельского поселения бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением. 01 13 9900070010      668,53583
  Межбюджетные трансферты 01 13 9900070010 500    668,53583
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00        348,50000
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03        348,50000
  Непрограммные расходы. 02 03 9900000000      348,50000
  Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 02 03 9900051180      348,50000
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100    199,77500
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200    148,72500
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00       1 390,90000
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09       1 390,90000
  Непрограммные расходы. 04 09 9900000000     1 390,90000
  Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог в границах поселения. 04 09 9900014030     1 390,90000
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900014030 200   1 390,90000
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00       7 951,82392
  Жилищное хозяйство 05 01       2 043,33416
  Непрограммные расходы. 05 01 9900000000     2 043,33416
  Расходы на прочие мероприятия в сфере ЖКХ. 05 01 9900013060      67,03440
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900013060 200    67,03440
  Расходы в Фонд капитального ремонта МКД Камчатского края. 05 01 9900014090      177,77976
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900014090 200    172,91942
  Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900014090 800    4,86034
  Расходы на капитальный ремонт жилых домов и ремонт муниципального жилищного фонда. 05 01 9900060220     1 798,52000
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900060220 200   1 798,52000
  Коммунальное хозяйство 05 02        235,59340
  Непрограммные расходы. 05 02 9900000000      235,59340
  Резервный фонд администрации. 05 02 9900010050      59,76880
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900010050 200    59,76880
  Расходы на прочие мероприятия в сфере ЖКХ. 05 02 9900013060      175,82460
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900013060 200    175,82460
  Благоустройство 05 03       3 505,86517
  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству". 05 03 0100000000     2 409,92500
  Подпрограмма "Комплексное благоустройство сельского поселения "село Седанка" 05 03 0130000000     2 409,92500
  Основное мероприятие: "Комплексное благоустройство сельского поселения "село Седанка" 05 03 0130700000     2 409,92500
  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству".Подпрограмма "Комплексное благоустройство сельского поселения "село Седанка".Основное мероприятие: "Комплексное благоустройство сельского поселения "село Седанка" 05 03 0130740660     2 409,92500
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0130740660 200   2 409,92500
  Непрограммные расходы. 05 03 9900000000     1 095,94017
  Расходы на уличное освещение. 05 03 9900014020      249,24072
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900014020 200    249,24072
  Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений. 05 03 9900014080      846,69945
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900014080 200    846,69945
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05       2 167,03119
  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству". 05 05 0100000000     1 560,69500
  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении "село Седанка". 05 05 0110000000     1 560,69500
  Основное мероприятие "Ремонт ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения". 05 05 0110200000     1 560,69500
  Проведение ремонта ветхих и аварийных сетей. 05 05 0110240430     1 529,48100
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0110240430 200   1 529,48100
  Проведение ремонта ветхих и аварийных сетей.(софинансирование за счет средств сельского поселения) 05 05 01102T0430      31,21400
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 01102T0430 200    31,21400
  Непрограммные расходы. 05 05 9900000000      606,33619
  Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. 05 05 9900009980      606,33619
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 9900009980 200    606,33619
5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00       5 358,58667
  Культура 08 01       5 358,58667
  Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении "село Седанка" Тигильского муниципального района". 08 01 0400000000     5 158,58667
  Подпрограмма "Культурно- досуговая деятельность". 08 01 0410000000     5 158,58667
  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения культуры "Седанкинский сельский дом культуры". 08 01 0410100000     5 158,58667
  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. 08 01 0410110060     4 010,49017
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 0410110060 100   3 017,65490
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0410110060 200    992,83527
  Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений. 08 01 0410160040     1 148,09650
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0410160040 200   1 148,09650
  Непрограммные расходы. 08 01 9900000000      200,00000
  Расходы на выполнение мероприятий по наказам депутатов Законодательного Собрания Камчатского края. 08 01 9900060140      200,00000
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060140 200    200,00000
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00       1 856,26152
  Пенсионное обеспечение 10 01        389,26152
  Непрограммные расходы. 10 01 9900000000      389,26152
  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих. 10 01 9900020030      389,26152
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900020030 300    389,26152
  Социальное обеспечение населения 10 03       1 467,00000
  Непрограммные расходы. 10 03 9900000000     1 467,00000
  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 9900040240     1 467,00000
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9900040240 300   1 467,00000
  ВСЕГО РАСХОДОВ:           28 602,28970

 

 

              Приложение № 4
        к решению от 26.03.2024 года № 03                                                                                                                                             "О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования сельское поселение "село Седанка" "О бюджете сельского поселения "село Седанка" на 2024 год"  
               
              Приложение № 4
          к решению от 29.12.2023 года № 12                                                                                                                                                       "О бюджете сельского поселения "село Седанка" на 2024 год"  
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО СЕДАНКА" НА
2023 ГОД
(тыс.руб.)
№ п/п Наименование распорядителя средств ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Годовой объем ассигнований на 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация сельского поселения "село Седанка" 941           28 602,28970
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01 00       11 696,21759
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 941 01 02       2 372,94851
  Непрограммные расходы. 941 01 02 9900000000     2 372,94851
  Глава администрации сельского поселения. 941 01 02 9900010020     2 372,94851
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 941 01 02 9900010020 100   2 372,94851
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 941 01 04       3 547,51460
  Непрограммные расходы. 941 01 04 9900000000     3 547,51460
  Обеспечение деятельности администрации сельского поселения, за исключением расходов, которым присваиваются уникальные коды. 941 01 04 9900010010     3 114,47699
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 941 01 04 9900010010 100   2 672,67697
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900010010 200    435,29382
  Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900010010 800    6,50620
  Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений. 941 01 04 9900060040      433,03761
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900060040 200    433,03761
  за счёт средств районного бюджета              433,03761
  Резервные фонды 941 01 11        40,23120
  Непрограммные расходы. 941 01 11 9900000000      40,23120
  Резервный фонд администрации. 941 01 11 9900010050      40,23120
  Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900010050 800    40,23120
  Другие общегосударственные вопросы 941 01 13       5 735,52328
  Непрограммные расходы. 941 01 13 9900000000     5 735,52328
  Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на хозяйственное обслуживание). 941 01 13 9900010100     4 627,68745
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 941 01 13 9900010100 100   4 627,68745
  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края. 941 01 13 9900040080      22,30000
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900040080 200    22,30000
  за счет средств краевого бюджета              22,30000
  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 941 01 13 9900040240      417,00000
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 941 01 13 9900040240 100    379,00000
  за счет средств краевого бюджета              379,00000
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900040240 200    38,00000
  за счет средств краевого бюджета              38,00000
  Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий сельского поселения бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением. 941 01 13 9900070010      668,53583
  Межбюджетные трансферты 941 01 13 9900070010 500    668,53583
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02 00        348,50000
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 941 02 03        348,50000
  Непрограммные расходы. 941 02 03 9900000000      348,50000
  Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 941 02 03 9900051180      348,50000
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 941 02 03 9900051180 100    199,77500
  за счет средств федерального бюджета              199,77500
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 03 9900051180 200    148,72500
  за счет средств федерального бюджета              148,72500
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04 00       1 390,90000
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09       1 390,90000
  Непрограммные расходы. 941 04 09 9900000000     1 390,90000
  Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог в границах поселения. 941 04 09 9900014030     1 390,90000
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 9900014030 200   1 390,90000
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05 00       7 951,82392
  Жилищное хозяйство 941 05 01       2 043,33416
  Непрограммные расходы. 941 05 01 9900000000     2 043,33416
  Расходы на прочие мероприятия в сфере ЖКХ. 941 05 01 9900013060      67,03440
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 01 9900013060 200    67,03440
  Расходы в Фонд капитального ремонта МКД Камчатского края. 941 05 01 9900014090      177,77976
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 01 9900014090 200    172,91942
  Иные бюджетные ассигнования 941 05 01 9900014090 800    4,86034
  Расходы на капитальный ремонт жилых домов и ремонт муниципального жилищного фонда. 941 05 01 9900060220     1 798,52000
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 01 9900060220 200   1 798,52000
  за счёт средств районного бюджета             1 798,52000
  Коммунальное хозяйство 941 05 02        235,59340
  Непрограммные расходы. 941 05 02 9900000000      235,59340
  Резервный фонд администрации. 941 05 02 9900010050      59,76880
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 02 9900010050 200    59,76880
  Расходы на прочие мероприятия в сфере ЖКХ. 941 05 02 9900013060      175,82460
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 02 9900013060 200    175,82460
  Благоустройство 941 05 03       3 505,86517
  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству". 941 05 03 0100000000     2 409,92500
  Подпрограмма "Комплексное благоустройство сельского поселения "село Седанка" 941 05 03 0130000000     2 409,92500
  Основное мероприятие: "Комплексное благоустройство сельского поселения "село Седанка" 941 05 03 0130700000     2 409,92500
  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству".Подпрограмма "Комплексное благоустройство сельского поселения "село Седанка".Основное мероприятие: "Комплексное благоустройство сельского поселения "село Седанка" 941 05 03 0130740660     2 409,92500
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 0130740660 200   2 409,92500
  за счет средств краевого бюджета             2 409,92500
  Непрограммные расходы. 941 05 03 9900000000     1 095,94017
  Расходы на уличное освещение. 941 05 03 9900014020      249,24072
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900014020 200    249,24072
  Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений. 941 05 03 9900014080      846,69945
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900014080 200    846,69945
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 941 05 05       2 167,03119
  Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству". 941 05 05 0100000000     1 560,69500
  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении "село Седанка". 941 05 05 0110000000     1 560,69500
  Основное мероприятие "Ремонт ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения". 941 05 05 0110200000     1 560,69500
  Проведение ремонта ветхих и аварийных сетей. 941 05 05 0110240430     1 529,48100
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 05 0110240430 200   1 529,48100
  за счет средств краевого бюджета             1 529,48100
  Проведение ремонта ветхих и аварийных сетей.(софинансирование за счет средств сельского поселения) 941 05 05 01102T0430      31,21400
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 05 01102T0430 200    31,21400
  Непрограммные расходы. 941 05 05 9900000000      606,33619
  Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. 941 05 05 9900009980      606,33619
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 05 9900009980 200    606,33619
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08 00       5 358,58667
  Культура 941 08 01       5 358,58667
  Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении "село Седанка" Тигильского муниципального района". 941 08 01 0400000000     5 158,58667
  Подпрограмма "Культурно- досуговая деятельность". 941 08 01 0410000000     5 158,58667
  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения культуры "Седанкинский сельский дом культуры". 941 08 01 0410100000     5 158,58667
  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. 941 08 01 0410110060     4 010,49017
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 941 08 01 0410110060 100   3 017,65490
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 01 0410110060 200    992,83527
  Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений. 941 08 01 0410160040     1 148,09650
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 01 0410160040 200   1 148,09650
  за счёт средств районного бюджета             1 148,09650
  Непрограммные расходы. 941 08 01 9900000000      200,00000
  Расходы на выполнение мероприятий по наказам депутатов Законодательного Собрания Камчатского края. 941 08 01 9900060140      200,00000
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 01 9900060140 200    200,00000
  за счёт средств районного бюджета              200,00000
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10 00       1 856,26152
  Пенсионное обеспечение 941 10 01        389,26152
  Непрограммные расходы. 941 10 01 9900000000      389,26152
  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих. 941 10 01 9900020030      389,26152
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900020030 300    389,26152
  Социальное обеспечение населения 941 10 03       1 467,00000
  Непрограммные расходы. 941 10 03 9900000000     1 467,00000
  Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 941 10 03 9900040240     1 467,00000
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 03 9900040240 300   1 467,00000
  за счет средств краевого бюджета             1 467,00000
  ВСЕГО РАСХОДОВ             28 602,28970

 

 

 

        Приложение № 6
      к решению от 26.03.2024 года № 03                                                                                                                                             "О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования сельское поселение "село Седанка" "О бюджете сельского поселения "село Седанка" на 2024 год"  
         
        Приложение № 6
    к решению от 29.12.2023 года № 12                                                                                                                                                       "О бюджете сельского поселения "село Седанка" на 2024 год"  
         
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО СЕДАНКА" НА 2024 ГОД
(тыс.руб.)
МП ПП ОМ Наименование муниципальной программы/подпрограммы Годовой объем ассигнований на 2024 год
1 2 3 4 5
01     Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству".   3 970,62000
  1   Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении "село Седанка".   1 560,69500
    02 Основное мероприятие "Ремонт ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения".   1 560,69500
  3   Подпрограмма "Комплексное благоустройство сельского поселения "село Седанка"   2 409,92500
    07 Основное мероприятие: "Комплексное благоустройство сельского поселения "село Седанка"   2 409,92500
04     Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении "село Седанка" Тигильского муниципального района".   5 158,58667
  1   Подпрограмма "Культурно- досуговая деятельность".   5 158,58667
    01 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения культуры "Седанкинский сельский дом культуры".   5 158,58667
99     Непрограммные расходы.   19 473,08303
      ВСЕГО РАСХОДОВ   28 602,28970

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Собрания  депутатов сельское поселение «село Седанка» «О внесении изменений в бюджет сельского поселения «село Седанка» на 2022 год» утвержденный решением Собрания  депутатов сельское поселение «село Седанка» от 26.12.2023 года № 12»

 

Изменения в бюджет вносятся в соответствии с положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения «село Седанка».

Доходы (приложение 1) бюджета сельского поселения в целом увеличены на 4 170,04214 тыс. рублей и составляют в целом 27 806,85401 тыс. рублей.

Увеличены:

  • Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений на сумму 669,79959 тыс. рублей;
  • Субсидия местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств МО в Камчатском крае, связанных с реализацией инициативных проектов на сумму 2 409,92500 тыс. рублей;
  • Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов на сумму 348,50000 тыс. рублей;
  • Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовую обеспеченность бюджетов (кредиторка за 2023 год) на сумму 1 410,35338 тыс. рублей.

Уменьшены прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовую обеспеченность бюджетов на сумму 668,53583 тыс. рублей.

Все перечисленные изменения в доходной части бюджета внесены в расходную часть, отражены и изложены в приложениях №№ 3 и 4 к настоящему решению.

Общий объем расходов бюджета сельского поселения «село Седанка» увеличен на сумму 4 965,47783 тыс. рублей и составил 28 602,28970 тыс. рублей.

Увеличены разделы за счет остатков на счетах по состоянию на 01.01.2023 года:

- 0503 «Благоустройство» Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселения на сумму 795,43569 тыс. рублей;

Увеличены разделы:

- 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на сумму 348,50000 тыс. рублей;

- 0503 «Благоустройство» "Комплексное благоустройство сельского поселения "село Седанка" (решаем вместе) на сумму 2 409,95500 тыс. рублей.

На кредиторскую задолженность за 2023 год выделено с районного бюджета 1 410,53538 тыс. рублей.

Уточнены лимиты бюджетных ассигнований по расходам за счет их перераспределения.

Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6, изложены в редакции приложений 1 - 5 согласно вышеописанным изменениям.

 

 

Исполнитель:

Степанова Диана Анатольевна

 телефон: +7(41537) 21-681

Дата создания: 27.03.2024 05:41

Дата последнего изменения: 27.03.2024 05:41